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索  引  号 zfw-02_o/2019-0211001 主题分类
发布机构 政法委 发文日期
名        称 神农架林区政法委2019年度部门预算编制说明
文        号 主  题  词

神农架林区政法委2019年度部门预算编制说明

第一部分:单位概况

1、单位职责:

(1)根据党的路线、方针、政策和省委政法委员会的部署,按照林区党委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。

(2)调查分析全区社会管理和政法工作形势,研究有关方针、政策性问题及采取的措施,及时向林区党委提出决策意见和建议,对全区一定时期内的政法工作做出全局性、阶段性和专项性部署,并督促贯彻落实。

(3)组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,分析新情况,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

(4)检查全区政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,协助上级纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。

(5)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(6)研究全区政法部门党的建设、队伍建设和领导班子建设,协助林区党委和党委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的干部。

(7)负责协调、指导全区各相关部门贯彻落实中央、省委和林区党委、政府关于社会管理综合治理的决策和部署,深入推进平安建设,加强对社会管理有关重大问题的研究,提出加强和创新社会管理的重大政策措施及建议,协调、推动涉及各个部门的社会管理重要事项的解决和各项措施的落实。

(8)组织、协调、指导、维护全区社会稳定工作。

(9)负责贯彻落实国家安全领导小组的工作部署、决定和林区国家安全领导小组办公室的日常工作,建立健全国家安全人民防线组织,落实维护国家安全的工作要求,防范和制止各类危害国家安全和利益的行为。开展国家安全法制教育、敌情警示教育、安全防范基本知识教育、因公出国(境)人员行前教育等,切实增强广大干部群众特别是领导干部的国家安全意识。开展涉及国家安全和社会政治稳定情报信息的搜集和编报,为领导决策提供依据,为防范处置争取先机。

(10)负责贯彻落实中央、省委关于法治建设的方针政策和决策部署。负责制定全区党政领导班子和领导干部法治建设绩效考核标准和考核办法,组织有关部门参与考核。负责全区法治建设的日常工作、会议的组织筹办工作、评比表彰工作。

(11)完成上级交办的其他事项。

2、机构设置:

林区党委政法委是林区党委政法工作的职能部门,林区社会管理综合治理委员会办公室(简称林区综治办)、林区维护稳定工作领导小组办公室(简称林区维稳办)和林区国家安全领导小组办公室(简称林区国安办)分别是林区社会管理综合治理委员会、林区维护稳定工作领导小组和林区国家安全领导小组的常设办事机构。林区党委政法委员会挂林区综治办、林区维稳办牌子,林区党委政法委与林区党委法治神农架建设领导小组办公室合署办公。

(1)办公室(挂人事干部科牌子)

(2)执法监督科

(3)社会管理科(挂基层指导科牌子)

(4)法治科

(5)神农架林区法学会(神农架林区见义勇为促进会)

3、人员构成:

(1)中共神农架林区委员会政法委员会行政编制为8名,其中:书记1名,副书记4名(其中1名兼综治办主任、1名兼公安局长、1名兼维稳办主任、1名兼法治建设办主任)(正科级),综治办副主任1名(副科级),林区党委法治神农架建设领导小组办公室专职副主任1名(副科级),维稳办副主任1名。

核定工勤人员编制1名。

(2)神农架林区法学会与神农架林区见义勇为促进会合署办公,核定全额事业编制5名,设会长1名(兼),常务副会长1名(兼),副会长6名(兼),秘书长1名(高配为副科级)。

(3)退休7人。

第二部分:预算情况

2019年度预算收入2,711.141元,与去年相比略有增加,增加的原因是调资,2019年度工资福利支出增加,预算收入全是财政拨款,无其它收入。2019年度预算支出3,211.141元,与去年相比增加,原因周上,专项经费仅预算网格化管理网格员通讯补贴22万元和网格中心运行经费15万元。机关公用经费保障按照人均2.15万元,共27.3万元。

2019年度政府采购预算10万元,主要用于计算机办公设备添加及更新。主要用于政法信息化建设工作中,添加设备、配套设施,机房扩容等。

政法委不涉及政府性基金预算支出。

第三部分:三公经费预算情况

2019年度预算公务接待5万元、公务用车经费4万元。与去年略有增加。无因公出国(境)费开支。公务接待增加主要是专项工作增加,如:扫黑险恶、防化风险攻坚战、“三治融合”等,用于迎接上级检查指导工作,组织下基层督办检查,外地兄弟单位考察,乡镇领导汇报工作等公务接待,用于安排工作餐和租用交通工具;公务用车经费用于保留公务车的日常运行维护,燃油、维修、清洗、保险等。

名词解释:

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



  附件下载:
  政法委.XLS
  (政法委)林区2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls


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